图片来源于网络,如有侵权,请联系删除5月28日晚间,观典防务披露关于《2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函回复》及《关于非经营性资金占用及违规担保事项自查及整改情况公告》。公告显示,大额长期预付款的资金流出构成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用,包括2022年流出的1.39亿元、2023年流出的1.45亿元和2024年4月转出的1.41亿元,目前资金占用余额1.59亿元。同时,公司此前存在4.65亿元的违规担保,截至目前违规担保余额...
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